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企业财税规划-内审内调内控

更新日期:2020-4-13 16:31:36    来源:营销司浏览次数:2165次

内部控制制度审计的主要作用:
1、促进国家方针、政策及财经法规和企业内部经营决策和规章制度的正确实施和对内各部门和流转环节进行有效控制;促进企业建立良好的内部控制环境,促进会计信息的真实性、正确性和财务活动的有效性、合法性;促进财产物资的和完整性。
2、提高审计工作效率和质量。目前企业对内部审计的要求越来越高,审计工作量越来越大,而内部控制审计的评价可有效的确定审计重点、减少审计样查,节约时间和人力成本,提高审计效率和质量,达到有效履行审计职责,强化审计监督的目的。
3、是突出审计重点。通过对单位内部控制制度的可信赖程度进行鉴定和评价,针对内部控制制度的薄弱环节分析,明确审计重点和内容,保证了审计重点和方向,提高审计质量。

内部审计通过日常开展的审计工作,围绕内部控制,结合审计项目强化对内控制度执行情况审计,及时发现执行不到或制度缺陷,强化制度和标准的执行,进一步完善制度标准。

内审内调内控-企业做账内审
企业做账内审是指由审计师或会计师对公司某个特定期间的帐务进行审核,并出具专业意见。登尼特提供的服务包括:出审计报告客户提供资料:公司全套资料复印件,及财务凭证、账本和财务报表一套、税局申报表。

企业做账内审-企业做账内审内调
大型企业集团及其它企业审计
登尼特能为国内大型企业集团及其它企业提供所需的种类财务报表审计、清产核资、任期责任审计、专项审计、财务调查等专业服务

外商投资企业审计
登尼特已拥有一大批外资企业客户,在长期合作服务过程中获得了丰富的外交企业专业服务经验和能力,使登尼特能为外商投资企业提供高质量的法定(年度)审计、审慎调查等专业服务

其它审计相关专业服务:
1、办理、分立、收购、兼并、改组、转让等事宜中的审计业务;
2、承办经理离任、经济效益审计等专项业务;
3、承办法院、税务、海关、财政等政府部门委托的专项审计;
4、承办企业清算、破产审计业务;
5、基本建设投资财务审计;
6、企业内部审计及内部控制制度审核与评价。

如有进一步查询或业务办理,请致电:852-27826888(香港);86-755-82143181(中国);或发邮件咨询:2355725082@qq.com.

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